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2017年11月份定南县财政预算收支执行情况分析

作者: 发布时间:2017-12-29 来源: 字体:【】 【】 【

一、财政预算收支完成情况

111月份当月,财政总收入入库7108.4万元,比去年同期下降12.5%。其中一般公共预算收入5512.9万元,比上年同期下降22.2%。一般公共预算支出13349.4万元,比上年同期下降49.4%

21-11月份,全县财政总收入完成98808.4万元,比上年同期增收6283.1万元,增长6.8%。分部门看:国税系统完成31079.1万元,比上年同期增长63.5 %;地税系统完成39073.8万元,比上年同期下降7.6%;财政部门完成28655.5万元,比上年同期下降8.2%。分级次看:上划中央收入21775.3万元,比上年同期增长42.9%;上划省级收入2410.5万元(净增长);一般公共预算收入74622.6万元,比上年同期下降3.5%。分税种看:全县非税收入完成28655.5万元,比上年同期下降8.2%;税收收入完成70152.9万元,比上年同期增长14.4%,占财政总收入比重为71.0%,税占比全市排名第16位。

31-11月份,全县一般公共预算支出216039.1万元,比上年同期增支19894.1万元,增长10.1%,增幅全市排名第11位。其中:民生类支出191446.2万元,比上年同期增长11.8%,占全县一般公共预算支出的88.6%

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-11月份,政府性基金收入累计完成24773万元,比上年同期增长101.2%。其中:国有土地使用权出让收入24418万元,农业土地开发资金收入239万元,彩票公益金收入116.0万元。

2、基金支出

1-11月份,政府性基金累计支出9242万元,比上年同期下降15.8%。其中大中型水库移民后期扶持基金支出243万元,征地和拆迁补偿支出7412万元,农村基层设施建设支出52万元,补助被征地农民支出314万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出105万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出662万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出454.0万元。

三、财政收支运行情况

1、财政总收入增幅低位徘徊,收入质量有待进一步提高。1-11月份:全县财政总收入98808.4万元,完成年初预算数的86.4%,比上年同期增收6283.1万元,增长6.8%,财政总收入增幅在全市各县(市、区)排列第18位仅高于赣县区;实现税收收入70152.9万元,税收收入占总收入的比重为71.0%,比上年同期增加了4.7个百分点,收入质量略有提升,但与全市其他兄弟县市相比,还有一定的差距,税占比全市排名与会昌县并列第16位;一般公共预算收入74622.6万元,完成年初预算数的93.3%,比上年同期减收2667.9万元,下降3.5%,一般公共预算收入增幅在全市各县(市、区)排名与于都县并列第7位。

2、各传统行业税收有增有减,房地产、金融、钨砂行业实现增收。1-11月份房地产、金融保险、钨砂、其他重点税源企业等行业税收收入呈现增长态势,分别为:房地产行业累计入库11350.5万元,同比增收2139.8万元,增长23.2%、金融保险行业累计入库4352.4万元,同比增收1057.0万元,增长32.1%、钨砂行业累计入库2928.9万元,同比增收2432.2万元,增长489.7%、其他重点税源企业税收累计入库6619.2万元,比上年同期增长52.4%1-11月份稀土行业累计入库9994.1万元,同比减收5952.1万元,下降37.3%,其中:赣州齐飞新材料有限公司、定南大华新材料资源有限公司、赣州中凯稀土材料有限公司赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司等稀土行业重点企业税收收入同比均出现了一定程度的增收,但作为稀土行业的龙头企业赣州稀土矿业有限公司定南分公司,比上年同期减收9510.1万元,累计入库4165.1万元,下降69.5%,导致整个稀土行业同比大幅下降1-11月份电力行业累计入库1248.7万元,同比减收732.8万元,下降37.0%

3、支出进度加快,重点支出保障到位。1-11月份,全县一般公共预算支出21.6亿元,比上年同期增支1.99亿元,增长10.1%。其中:1.影响GDP的八项支出16.80亿元,比上年同期增支1.37亿元,增长8.9%2.加大扶贫、环保、教育及基础设施建设投入力度,1-11月份用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出19.14亿元,同比增支2.03亿元,增长11.8%,占一般公共预算支出总数的88.6%

1-11月份,我县财政总收入低位平稳增长,支出进度明显加快,各项重点支出保障到位。剩下的一个月时间,全县财税部门要在县委、县政府的领导下,强化收入征管,加强预算管理,严格控制压减一般性公共服务支出,主动作为,敢于担当,确保顺利完成全年任务。


 
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